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2018年部门决算

文章来源:时时彩官网_时时彩官网平台『欢迎您』 作者: 发布时间: 2019年10月30日 点击数: 70 字号:

 2018年部门决算

 

      

 

第一部分   阳江市人民医院概况

一、机构设置、职能

二、2018年人员构成情况

第二部分   阳江市人民医院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

三、  2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   阳江市人民医院概况

 

一、机构设置、主要职责

  阳江市人民医院内设17个职能部门,分别是:

  1.办公室。综合协调全院政务、事务工作,负责文电、会务、机要、档案等日常工作,承担、保密、信访、总值排班、车辆后勤管理等工作。

  2.党委办。在院党委的领导下,协助党委领导处理日常工作,贯彻执行院党委的指示、决定。负责指导本系统党组织做好党的时时彩官网工作,抓好党员的教育、管理和发展及党员组织关系的接收、管理工作。协助纪委开展医德医风和廉洁自律教育,对违纪党员进行党纪处理。

  3.人事科。综合协调全院人力资源调配、人才引进、干部任免、职称晋升与聘任、员工考勤、工伤申报、工资与福利的调整、离退休申报;负责全院的安全保卫工作,负责门卫、巡逻、消防、联防等制度的具体落实,负责全院车辆秩序的管理。

  4.医务科。负责全院医疗质量和医疗安全管理、医疗技术准入管理、医师注册和定期考核,制定有关医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责,组织协调急重危病人的抢救、疑难病人讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作,组织突发公共卫生事件的应急救治工作。负责医疗纠纷第三方调解、医疗事故技术鉴定处理。配合人保科组织实施城市医院对口帮扶基层医院及对基层医院的技术指导工作。组织临时性院外医疗保障任务。负责妇幼卫生保健和出生证发放管理。医疗安全管理办公室负责协调医患关系具体事务,处理涉医来访,及时化解医患矛盾,负责对医疗事故争议调解、鉴定、法律咨询、诉讼的管理。

  5.科教科。综合协调全院科研、教学、继续教育工作,负责实习、进修、学术活动、住院(全科)医师规范化培训、科研、论文、著作、临床技能训练中心、实验室等的日常管理工作,协助重点学科、重点专科、研究室(所)、学术团体、基层人才培养等工作。

  6.医疗质量控制科。组织实施全院的医疗质量管理工作;掌握全院医疗质量情况,组织医疗质量检查、考核和评价并进行分析、通报、反馈,提出整改措施并监控整改措施的落实情况。

  7.护理部。拟定护理工作的全面规划并组织实施,制定护理工作规章制定、护士行为规范、护理质量评价标准,护理人员教学、培训、调配、晋升、奖惩、考核,组织护理科研和新技术的推广等。

  8.医院感染管理科。在院长、分管副院长的领导下,负责全院医院感染监督管理工作。组织制定院、科二级医院感染管理规章制度、医院感染管理年度工作计划,并负责组织实施、监督、指导、效果评价。负责进行医院感染发病情况的监测,对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈,针对问题提出控制措施并指导实施,防范院感暴发,对医院感染暴发事件进行报告和调查分析。对监测重点环节、重点人群与高危因素的监测、实施目标性监测。对传染病的医院感染控制及医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导,对职业暴露进行防范和处置。协助医院做好突发公共卫生事件的消毒隔离和感染控制。对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导;定期对环境卫生学、消毒灭菌效果进行监测和监督,及时汇总、分析监测结果,制定控制措施,并督导实施。参与药事管理委员会关于抗菌药物临床应用的管理。对购入的消毒药械、一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核并对其的使用进行监督和指导。根据预防医院感染和卫生学要求,对医院的建筑设计进行审查并提出意见。

  9. 宣传拓展科。做好医疗市场经营管理、负责医院品牌宣传策划,协助医院开发医疗市场。负责医院各种活动、会议的照相、摄像及新闻报送、宣传策划、专题宣传等工作,做好电台、电视台等电视媒体的宣传。负责医院网站内容更新、微信公众平台的管理,负责院报院刊的审稿、编辑、整理、排版、校对和印发等工作。

  10.总务科。负责全院后勤总务工作。承担供电、供水、消防、防雷、绿化、食堂管理、病媒生物防制、宿舍管理、环境卫生、节能降耗、医源性污水处理、医疗废物暂贮及转运、医疗废弃包装回收、被服出洗管理、空调维保管理、太平间管理、日用品库管理、后勤物资采购等工作。

  11.设备科。负责全院医疗设备、器械、医用耗材的统一计划、采购、验收、供应、调配、管理和维修工作。

  12. 规划时时彩官网科。负责全院整体规划和基础时时彩官网工作,承担新建项目的审批、时时彩官网,基建资料档案管理等工作,保证医疗、教学、科研和职工生活的需要。

  13.财务科。医院的财务活动在医院负责人及总会计师领导下,根据医院的总体发展规划和年度医疗业务发展计划,科学合理地编制预决算。依法组织收入,努力节约支出;健全财务管理制度,完善内部控制机制;加强经济管理,实行成本核算,强化成本控制,实施绩效考评,提高资金使用效益;加强国有资产管理,合理配置和有效利用国有资产;加强经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。

  14. 医疗保险时时彩官网科。医保方面: 负责全院社保医疗政策的贯彻落实执行、医保管理制度的制订、医保政策宣传及解释等工作。物价方面: 负责全院医疗时时彩官网项目收费管理、严格执行国家医疗时时彩官网收费标准并加强监督、落实医院收费管理制度、接待对收费投诉的患者并作出解释、新增医疗时时彩官网项目的申报等工作。

  15.信息科。承担医院信息化时时彩官网管理工作,负责医院计算机使用安全、信息网络系统日常管理维护工作;负责医院信息收集、对内、对外的统计报表,图书管理、电脑等医疗信息管理相关工作。

16.预防保健科。负责全院传染性疾病、慢性非传染性疾病、食源性疾病和死亡病例的监测、诊断与报卡,以及相关的宣教、考核等工作。

17.医联体协调科。承担本院作为医联体成员单位的日常事务性工作,负责与医联体内各成员单位、各相关部门以及客户的协调联系管理工作。

 

二、2018年人员构成情况。

  医院在职人员2143人,其中在编912人,其他1231人。退休392人。

第二部分   阳江市人民医院2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

部门: 阳江市人民医院

 

 

 

单位: 千元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

30,319.31

一、一般公共时时彩官网支出

37

 

 

 

二、上级补助收入

3

 

二、外交支出

39

 

 

 

三、事业收入

4

1,179,023.35

三、国防支出

40

 

 

 

四、经营收入

5

 

四、公共安全支出

41

 

 

 

五、附属单位上缴收入

6

 

五、教育支出

42

 

 

 

六、其他收入

7

9,541.18

六、科学技术支出

43

 

 

 

……

8

 

七、文化体育与传媒支出

44

 

 

 

 

9

 

八、社会保障和就业支出

45

12,372.11

 

 

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

46

1,090,274.80

 

 

 

11

 

十、节能环保支出

47

 

 

 

 

12

 

十一、城乡社区支出

48

 

 

 

 

13

 

十二、农林水支出

49

 

 

 

 

14

 

十三、交通运输支出

50

 

 

 

 

15

 

十四、资源勘探信息等支出

51

 

 

 

 

16

 

十五、商业时时彩官网业等支出

52

 

 

 

 

17

 

十六、金融支出

53

 

 

 

 

18

 

十七、援助其他地区支出

54

 

 

 

 

19

 

十八、国土海洋气象等支出

55

 

 

 

 

20

 

十九、住房保障支出

56

7,075.19

 

 

 

21

 

二十、粮油物资储备支出

57

 

 

 

 

22

 

二十一、其他支出

58

 

 

 

 

23

 

二十二、债务还本支出

59

 

 

 

本年收入合计

24

1,218,883.85

二十三、债务付息支出

60

 

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

……

61

 

 

 

    年初结转和结余

26

1,013.63

本年支出合计

62

1,109,722.11

 

 

 

27

 

    结余分配

63

109,644.17

 

 

 

32

 

    年末结转和结余

68

531.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

36

1,219,897.48

总计

72

1,219,897.48

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门: 阳江市人民医院

 

 

 

 

单位: 千元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,218,883.85

30,319.31

0.00

1,179,023.35

0.00

0.00

9,541.18

 

208

社会保障和就业支出

12,372.11

1,584.00

0.00

10,788.11

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

12,372.11

1,584.00

0.00

10,788.11

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

12,372.11

1,584.00

0.00

10,788.11

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,199,436.54

28,710.31

0.00

1,161,185.05

0.00

0.00

9,541.18

 

21002

公立医院

1,194,100.15

23,373.92

0.00

1,161,185.05

0.00

0.00

9,541.18

 

2100201

  综合医院

1,180,907.46

10,181.23

0.00

1,161,185.05

0.00

0.00

9,541.18

 

2100299

  其他公立医院支出

13,192.69

13,192.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

3,333.00

3,333.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

3,333.00

3,333.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

96.20

96.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100499

  其他公共卫生支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21006

中医药

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100601

  中医(民族医)药专项

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

医疗救助

1,398.19

1,398.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101302

  疾病应急救助

1,398.19

1,398.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7,075.19

25.00

0.00

7,050.19

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7,075.19

25.00

0.00

7,050.19

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7,050.19

0.00

0.00

7,050.19

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门: 阳江市人民医院

 

 

 

单位: 千元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,109,722.11

1,090,705.60

19,016.51

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

12,372.11

12,360.11

12.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

12,372.11

12,360.11

12.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

12,372.11

12,360.11

12.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,090,274.80

1,071,270.29

19,004.51

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

1,084,539.79

1,071,263.29

13,276.50

0.00

0.00

0.00

 

2100201

  综合医院

1,071,263.29

1,071,263.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100299

  其他公立医院支出

13,276.50

0.00

13,276.50

0.00

0.00

0.00

 

21003

基层医疗卫生机构

3,333.00

0.00

3,333.00

0.00

0.00

0.00

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

3,333.00

0.00

3,333.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

65.00

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

2100499

  其他公共卫生支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21013

医疗救助

1,398.19

0.00

1,398.19

0.00

0.00

0.00

 

2101302

  疾病应急救助

1,398.19

0.00

1,398.19

0.00

0.00

0.00

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

929.82

0.00

929.82

0.00

0.00

0.00

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

929.82

0.00

929.82

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7,075.19

7,075.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7,075.19

7,075.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7,050.19

7,050.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门: 阳江市人民医院

 

 

 

 

 

单位: 千元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

30,319.31

一、一般公共时时彩官网支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,584.00

1,584.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

29,192.74

29,192.74

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业时时彩官网业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

25.00

25.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

30,319.31

本年支出合计

77

30,801.74

30,801.74

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1,013.63

年末结转和结余

79

531.20

531.20

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1,013.63

 

80

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

81

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

29

 

 

82

 

 

 

 

总计

30

31,332.94

总计

83

31,332.94

31,332.94

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

部门: 阳江市人民医院

 

单位: 千元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

 

1

2

3

 

合计

 

30,801.74

11,785.23

19,016.51

 

208

社会保障和就业支出

1,584.00

1,572.00

12.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,584.00

1,572.00

12.00

 

2080502

  事业单位离退休

1,584.00

1,572.00

12.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29,192.74

10,188.23

19,004.51

 

21002

公立医院

23,457.73

10,181.23

13,276.50

 

2100201

  综合医院

10,181.23

10,181.23

0.00

 

2100299

  其他公立医院支出

13,276.50

0.00

13,276.50

 

21003

基层医疗卫生机构

3,333.00

0.00

3,333.00

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

3,333.00

0.00

3,333.00

 

21004

公共卫生

65.00

0.00

65.00

 

2100409

  重大公共卫生专项

30.00

0.00

30.00

 

2100499

  其他公共卫生支出

35.00

0.00

35.00

 

21006

中医药

0.00

0.00

0.00

 

2100601

  中医(民族医)药专项

0.00

0.00

0.00

 

21007

计划生育事务

2.00

0.00

2.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

2.00

0.00

2.00

 

21011

行政事业单位医疗

7.00

7.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

7.00

7.00

0.00

 

21013

医疗救助

1,398.19

0.00

1,398.19

 

2101302

  疾病应急救助

1,398.19

0.00

1,398.19

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

929.82

0.00

929.82

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

929.82

0.00

929.82

 

221

住房保障支出

25.00

25.00

0.00

 

22102

住房改革支出

25.00

25.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

25.00

25.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门: 阳江市人民医院

 

 

单位: 千元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

11,785.23

302

商品和时时彩官网支出

 

 

 

30101

基本工资

10,181.23

30201

办公费

 

 

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

 

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30302

退休费

1,597.00

30213

维修(护)费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

 

 

30307

医疗费

7.00

30218

专用材料费

 

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

 

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30315

物业时时彩官网补贴

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和时时彩官网支出

 

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

31005

基础设施时时彩官网

 

 

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

人员经费合计

11,785.23

公用经费合计

 

 

 
           

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门: 阳江市人民医院

 

 

 

 

 

 

单位: 千元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故此表为空

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门: 阳江市人民医院

 

 

 

 

单位: 千元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故此表为空

 

 

 

 

                   

 

 

第三部分   阳江市人民医院2018年部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市人民医院2018年度总收入121,989.75万元,其中本年收入121,888.38万元。具体情况如下:

财政拨款收入3,031.93万元,比上年决算数3,084.67万元减少52.74万元,下降1.7%;事业收入117,902.34万元,比上年决算数108,290.42万元增加9,611.92万元,增长8.9%,主要是业务收入的增长;其他收入954.12万元,比上年决算数828.03万元增加126.09万元,增长15.23%

(二)年度支出总体情况

阳江市人民医院2018年度总支出121,989.75万元,其中本年支出110,972.21万元。具体情况如下:

支出决算按用途划分,基本支出109,070.56万元,占部门决算支出的98.3%,其中: 工资福利支出33,376.59万元,对个人和家庭的补助支出1,239.21万元,商品和时时彩官网支出69,847.02万元,其他资本性支出4,527.97万元,债务利息及费用支出79.77万元;项目支出1,901.65万元,占部门决算支出的1.7%

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

阳江市人民医院2018年度财政拨款收入合计3,031.93万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,031.93万元,比年初预算数778.8万元增加2,253.13万元,增长289.31%

(二)2018年度财政拨款支出说明

阳江市人民医院2018年度财政拨款支出合计3,080.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,080.17万元,比年初预算数778.8万元增加2,301.37万元,增长295.5%

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

出经费民医院本单位无财政拨款“三公经费”支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

阳江市人民医院2018年度政府采购支出总额16,318.94万元,属于政府采购货物支出,政府采购支出中授予中小企业合同金额为16,318.94万元,占政府采购支出总额的比重为100%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位占有使用国有资产总体情况为: 车辆共12辆,其中,一般公务用车3辆,特种专业技术用车(救护车)9辆。单位50万元以上通用设备30台(套),单位100万元以上专用设备75台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本院无财政预算安排项目支出,因为本院财政预算安排的778.8万元为基本支出资金,故无相关项目预算绩效信息。

 

 

第四部分  名词解释

 

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下: (以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及时时彩官网单位按规定应交回的基本时时彩官网竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和时时彩官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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